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更多 河南省内部审计协会郑州市民营企业内部审计工作调研交流会在郑举行, 2025年《中国内部审计》杂志征稿启事, 国际内部审计师协会秘书长兼首席执行官安东尼·普耶兹一行来华访问, 中国内部审计协会举办第十二届金融行业会员单位交流活动, 国务院关于2023年度国有资产管理情况的综合报告, 宁夏内部审计协会:发挥职能作用服务内部审计, 甘肃省委审计委员会办公室 省审计厅印发《甘肃省关于推进内部审计工作高质量发展三年行动方案(2025—2027)》
通知公告 中国内部审计协会关于CIA考试2024年第四次机考预约开放时间的公告, 审计署办公厅关于2024至2025年度内部审计科研课题立项的通知, 中国内部审计协会关于举办第十二届金融行业会员单位交流活动的通知, 关于举办内审发展趋势专题报告会的通知, 关于延长2024年第四次CIA科目报考窗口时间的公告, 中国内部审计协会关于已撤销CIA证书重新认证政策调整的公告, 中国内部审计协会关于Pearson VUE系统维护及其影响CIA科目报考的公告, 关于2024年第四次机考审核报考时间的通知
图书列表 ¥120 人工智能时代的审计, ¥65 审计整改学, ¥85 内部审计整改实务与案例, ¥35 内部审计质量评估团体标准及操作指引, ¥198 审计署内部审计科研课题研究报告2020-2021, ¥75 中央部门预算执行审计常用定性表述及适用法规向导(2023年版), ¥120 企业审计整改标准, ¥40 国际内部审计专业实务框架(2024年修订), ¥88 审计整改常见问题清单与案例解析, ¥145 审计专业技术资格考试复习指南(2024), ¥95 2024审计理论与实务:科目二, ¥138 2024审计相关基础知识:科目一, ¥75 合规管理审计实务与案例, ¥95 高级审计实务2024, ¥68 内部审计文书制作与范例(第二版), ¥89 内部控制审计实务指南, ¥99 绩效审计实务指南, ¥98 企业风险防控三道防线:顶层设计、应对方法与经典案例分析, ¥98 企业内部控制主要风险点、关键控制点与案例解析(2024年版), ¥99 建设项目内部审计, ¥98.6 企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解(2024年版), ¥55 变革的推动者:身处时代变局中的内部审计人员, ¥98 中国内部审计史(1983-2020), ¥99.9 慧眼识数:内部审计赋能企业数字化转型, ¥38 与党员干部谈数字经济:数字经济36问36答, ¥145 自然资源和生态环境审计整改标准(上、下)
法规 第2205号内部审计具体准则——经济责任审计, 中华人民共和国审计法(2021), 北京市内部审计规定, 第2309号内部审计具体准则——内部审计业务外包管理, 中华人民共和国审计署令, 关于印发《小企业内部控制规范(试行)》的通知, 财政部关于加强政府采购活动内部控制管理的指导意见, 山西省人民政府办公厅关于进一步加强内部审计工作的意见
IIA资讯 关于IIA内部审计基金会开展“2035愿景:共创未来”问卷调查的通知, 国际内部审计师协会发布新修订的《全球内部审计准则》, 中国内部审计协会关于国际内部审计师协会以线上方式举行2021年年会的通知, IIA任命安东尼·普耶兹为新任秘书长兼首席执行官人选, 中国内部审计协会关于国际内部审计师协会以线上方式举行2020年年会的通知, 新三线模型的发展变化及其影响
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